Bijlage I,
6
Rekening en Verantwoording over het
kalenderjaar 1904.
Afdeeling Kunstnijverheid-, vak- en teekenschool.
Inkomsten.
9/10 der contribution en giften
f
I059.3S
Subsidien van Rijk, Provincie en Gemeente
4753,°7è
Schoolgelden
Restitutie van vuur en licht en vcreraderin<?en
186,45
Opbrengst verkochte loten
530,—
Rente Spaarbank
7777 4Sè
Uitgaven.
Bezoldigingen
3906,50
Materialen en teekenbehoeften
Boekwerken
414,33
Assurantie, belasting, vuur, licht, schoonmaken,.
429.68^
Huishuur
Rente der leening van voorgeschoten kasgeld
Herstellingen aan de school
157,98
Administratie en vergoeding a/d Directeur
255,54è
Fonds voor bibliotheek, studiereizen enz.
464,70
Onkosten der verloting
65,30
Gedeeltelijke delging der nadeelige saldo's
vorige jaren
323,94
f'
7777,48$
Toelichting
De netto opbrengst der loten is geplaatst op een
Bijlage I.
7
spaarbank, ten einde overeenkomstig de bij de loting
aangegeven bestemming te dienen tot aankoop van wer
ken voor de bibliotheek, het aanschaffen van gereedschap
ter uitreiking aan leerlingen, die de school met diploma
verlaten, alsmede tot het bestrijden van reiskosten van
verdienstelijke leerlingen naar tentoonstellingen.
Het nadeelig saldo der diensten 1901, 1902 en 1903
bedroeg achtereenvolgens f 132,15^ 169,02i en 175,15,
te samen f 476,33-
Door de gedeeltelijke delging in het onderhavige jaar
is thans het totaal nadeelige saldo gedaald tot ƒ152,39.
ITct bestuur der G. V. v. K.,
De Secretaris,
STARING.
11
>1
1227,50
O
11
11
11
21,11
11
1148,94^
11
11
500,—
11
110,56
in
11
11
11
11